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审计追查“小金库”:10种实用方法 “小金库”的问题由来已久,成因复杂、手段多样、形式隐蔽、分散,从近几年的审计工作实践看,追查行政事业单位的“小金库”可以采取以下十种方法: 一、突击盘点 不打招呼
审计整改存在的问题难点堵点分析及思考 审计整改是指被审计单位根据审计机关依法审计所做出的处理决定或提出的建议,对其自身存在的违法违规问题进行纠正和改进的过程,也是确保发挥审计监督职能、维护审计监督权
审计整改报告和跟踪检查实施办法(附:流程图) 第一章总则 第一条为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。 第二条本办法所称审计整改报告
审计人员保密协议模板 甲方: 乙方:(适用于机构/部门/个人) 为保守甲方秘密,维护公司的安全和利益,明确双方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本协议: 第一条保密的内容
社区体育公园建设调研成果交流材料 一、选题背景 随着我区经济建设日益加快,人们生活水平日渐提高,居民对业余生活的要求不断提升。为深入贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述,落实健康中国和全民健身国家
如何撰写审计分析? 审计分析是一项政策性、技术性很强的工作。一般分为综合审计分析、典型审计分析和专题审计分析。做好审计分析,需要审计人员具备较强的政策水平、较好的业务素质和较高的综合能力。提高审计分
如何审计“吃空饷”的问题? 单位“吃空饷”的问题被全社会所诟病,已成为侵蚀财政资金的“黑洞”。“吃空饷”行为隐蔽性极强,审计人员唯有采取适当的审计方法,深入分析和挖掘,才能发现蛛丝马迹。 一、审查现
如何进行国有企业清查核资审计? 清查核资审计是根据特定的审计任务要求,对国有公司的资产、负债、净资产情况,按照其所执行的会计制度进行审计清查核实,在全面摸清单位“家底”的基础上,核实单位资产、权益以
如何建立有效的内控制度? 内部控制制度(以下简称“内控制度”)作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制,在企业管理系统中具有举足轻重的作用。 内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏,是企业
内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤 国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。 但是由于一方面企业面
交流发言:找准学用的结合点切入点着力点 近日,按照区委主题教育要求,学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》,研读了“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优
交流发言:切实把学习成果有效转化为法律监督实践 根据本次理论学习安排,会前我认真学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论摘编》,仔细研读了相关内容,就把握好、坚持好、运用好党的创新理
交流发言:强化学用结合提升履职本领 党的二十大报告明确提出并科学论述了新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论,以及贯穿其中的立场观点方法。要把握好这一思想的世界观、方法论,坚持好、运用好贯穿其中
交流发言:把民生工程的“建设清单”变成群众的“幸福账单” 根据区委统一安排,我深入学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》。全面系统把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世
加强内控机制建设的几点建议 一、当前内控机制存在的问题及分析 当前,内控机制的运行现状总体可以概括为:定位不清晰、内容不明确、责任未落实、运行效果差。主要存在以下问题: (一)对内控机制的认识存在偏
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