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内部控制审计:4大步骤!
企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工
信息化审计控制审计风险初探
信息技术的迅猛发展正深刻影响着审计的各个方面,给传统审计方法带来挑战的同时,也提供了新的机遇。面对这一趋势,研究如何有效识别并应对审计中的风险因素,以及如何利用信息化技术
行政事业单位内部控制工作经验做法
在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工作实际,以问题为导向,有效实现了权力制衡,使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是:
一、组建领导小
内部控制评价制度
第一章综述
第一条本制度规定了**股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制评价的相关管理要求,旨在及时发现公司内部控制缺陷,提出和实施改进方案,确保内部控制有效运行。
第二章定义和
在全市疾病预防控制会上的交流发言
*县县委、县政府高度重视疾控体系建设,以疾控机构等级创建为切口,不断在体系建设、制度机制、投入保障等方面完善疾控体系建设顶层设计,疾控活力全面激发、疾控实力整体提升
内部控制评价制度
第一章综述
第一条本制度规定了**股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制评价的相关管理要求,旨在及时发现公司内部控制缺陷,提出和实施改进方案,确保内部控制有效运行。
第二章定义和
公司年度内部控制体系建设自评报告
根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中
2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点
2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点
日前,上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排,并提出了新的要求,企业内控管理工
在2024年疾病预防控制工作会议上的讲话
同志们:
经县委县政府批准,今天我们召开全县疾病预防控制工作会议,主要目的是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实国务院办公厅印发的《关
物资采购审计6大要素及内部控制调查表
物资采购审计6大要素
(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效
内部控制制度审计的主要内容、程序与方法
01内部控制制度审计的主要内容
内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管
关于公共卫生疾病预防控制体系能力建设调研报告
根据县委组织部“小切口、微调研”工作安排,我就“我县公共卫生疾病预防控制体系能力建设”课题进行调研,认真疏理了我县公共卫生疾病预防控制体系能力建设情况,
关于国企内控制度建设与执行的思考
招标采购是国企业务中的重点和难点,由于招标采购与市场环境关系密切,招标采购流程中的风险要素也是错综复杂,建立内部控制机制、有效应对招标采购风险十分关键。因此国企要重
内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤
国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。
但是由于一方面企业面
地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议
地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位